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# Outros Valores PIS/COFINS

## **INTRODUÇÃO**

Esta tela permite consultar lançamentos de valores complementares ou ajustes de ICMS que não são apurados automaticamente, mas que precisam ser informados manualmente na escrituração fiscal.

## **CONSULTA DE OUTROS VALORES**

![](/files/0aiucWBvwM19TyHjpYne)

![](/files/fNV5hWiqAYAyaIIMbekf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

![](/files/5r7tj50Il7nFjcPTcyUZ) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Alíquota;

![](/files/l0jEnNvR3KVevFvyXlPx) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a alíquota e clique neste botão para excluir;

![](/files/E9QPlsU3543dwHqdt835) - Visualização de relatório de apuração e envio para impressão

**Campos e funções principais** **Período:** Define o intervalo de datas para consulta dos lançamentos (ex: 12/2001 a 04/2025). **Tipo:** Filtra os registros por tipo de ajuste ou operação (ex: Normal, Substituição Tributária etc.). **Loja:** Permite selecionar uma loja específica ou visualizar todas. **Nº Nota:** Campo para filtrar lançamentos vinculados a um número de nota fiscal específico.

**Grade de resultados (tabela)** Cada linha representa um valor informado manualmente no ICMS. Os campos exibidos são: **Tipo ICMS:** Indica se é um lançamento do regime normal, substituição tributária etc. **Fundamento GIA/SP:** Código da legislação ou motivo do ajuste conforme exigido pela GIA/SP. **Descrição GIA/SP:** Informação complementar sobre o motivo do ajuste. Ex: “Preenchida pelo contribuinte”. **Frase GIA/SP:** Referência detalhada sobre os documentos que justificam o valor (ex: números de NFs). **Valor:** Valor do ICMS ajustado manualmente. **Tipo Ajuste SPED ICMS/IPI:** Código do tipo de ajuste utilizado no SPED Fiscal. **Descrição SPED ICMS/IPI:** Descrição do tipo de ajuste segundo o SPED. **Data:** Mês e ano da escrituração do ajuste. **Inscrição Estadual:** Inscrição da empresa referente ao lançamento. **Loja:** Mostra a loja pertencente. **Nº Nota:** Mostra o número de nota fiscal específico.

## **CADASTRO DE OUTROS VALORES**

Esta tela é aberta ao dar duplo clique em um registro na consulta. Ela permite visualizar, incluir ou editar manualmente ajustes de ICMS que não são calculados automaticamente pelo sistema — como créditos ou débitos lançados diretamente pelo contribuinte.

![](/files/XGGTUdIMv43gR9vN7ZnF)

**Campos e suas funções (aba "Geral")** **Data:** Mês e ano de referência do ajuste (competência fiscal). **Valor:** Valor do ICMS a ser creditado ou debitado manualmente. **Loja:** Identifica a loja vinculada ao lançamento. **Inscrição Estadual:** Inscrição da empresa referente ao ICMS. **Nota Fiscal:** Permite vincular uma NF ao lançamento (campo opcional, com lupa para busca).

**Aba: GIA/SP** **Tipo:** Categoria do ajuste — por exemplo, Outros Créditos ou Outros Débitos. **Fundamento:** Código exigido pela GIA/SP para justificar o ajuste (ex: 007.99). **Frase:** Espaço para relacionar os documentos (NFs) que embasam o lançamento. **Descrição:** Campo livre para detalhamento da justificativa. Ex: “PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE”.

**Aba: SPED ICMS/IPI** **Tipo ICMS:** Define o grupo de ajuste conforme a tabela do SPED (ex: Outros Créditos, Outros Débitos, Estornos, etc.). Essa informação é essencial para que o sistema gere os registros corretos (como C197 ou C198) no SPED.

**Tipo Ajuste:** Classificação mais detalhada dentro do tipo ICMS, indicando o motivo do ajuste. Pode representar restituições, decisões judiciais, compensações, etc.

**Código Ajuste:** Código específico que deve ser preenchido conforme as tabelas oficiais do SPED (geralmente fornecido pela contabilidade). Ele indica a natureza do ajuste para fins de apuração do imposto.

**Descrição:** Campo para descrever o motivo do ajuste com mais detalhes. Essa descrição será enviada no registro correspondente do SPED e deve ser clara e objetiva, conforme orientação fiscal.

**Aba: SEP/PE** **Código:** Selecione o código exigido pela SEF/PE **Descrição:** Campo livre para detalhamento da justificativa.

![](/files/V36ez0f9HHzQgeQ5V1rE)

**Dados Contábeis**Essa aba é destinada à integração contábil dos lançamentos relacionados ao ajuste de ICMS. Ela garante que o valor registrado seja corretamente contabilizado no sistema da empresa.

**C/C Débito:** Conta contábil de débito usada para registrar a contrapartida da movimentação. Exemplo: ICMS a recuperar, despesas, etc.

**C/C Crédito:** Conta contábil de crédito, referente à origem do valor lançado. Exemplo: ICMS a recolher, ajustes fiscais, etc.

**Histórico Padrão:** Permite selecionar um modelo de histórico pré-cadastrado, que será utilizado como base para a descrição do lançamento contábil.

**Centro de Custo:** Identifica o setor ou projeto que será impactado pelo lançamento. Pode ser definido como débito ou crédito, dependendo da classificação do ajuste.

**Histórico:** Campo livre para descrição detalhada do lançamento. Esse campo ajuda na rastreabilidade contábil e deve ser preenchido de forma clara e objetiva.

## **NOVIDADES DA VERSÃO**

Nos estados PE e CE foi necessário a alteração da Descrição Completar do E111 para incluir mais informações para alguns clientes. Caminho: Fiscal → Apuração → Outros Valores de ICMS

![](/files/O5bThqR4KMJQQNp1KJ3H)


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# Agent Instructions
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```

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