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# Entrada

## **INTRODUÇÃO**

O Repositório NFe de Entrada é uma ferramenta que aloca todas as XMLs que são importadas para o sistema. Estes XMLs são carregados no sistema de duas maneiras. Manualmente através da importação ou Automaticamente através do aplicativo [VRGerenciadorXML](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-nota-fiscal-repositorio-nfe-entrada/manual-do-sistema-vr-gerenciador-de-xml.md). Independentemente do meio que a XML foi importada, uma vez feito isso o sistema não deixará mais a nota ser excluída, caso haja um problema a XML pode ser reimportada substituindo sua versão antiga desde que ela ainda não tenha sido lançada no sistema.

## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO**

![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

![](/files/r2X12SglBhXS8fNgjMy5)

![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md)

![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md)

![](/files/ysVAL8hyjAgFfHq7S4wF) - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione uma ou mais notas fiscais do repositório e clique neste botão para realizar a exportação de seus respectivos XMLs.

![](/files/Kc095XetORiWCZE9cNki) - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para realizar a importação de XML para o sistema. Ao realizar a importação você terá as opções: "Consultar Autenticidade" - Que fará uma consulta no site da SEFAZ para verificar se a nota fiscal é realimente válida, e a opção "Conferir" que irá realizar a conferência no momento da importação. Caso não seja necessário realizar estas ações no momento, deixe as opções desmarcadas.

![](/files/ag3zAul1wpwxo58opMLI) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Informe na parametrização qual será o local que o sistema deverá salvar as XMLs quando exportadas.

![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

![](/files/yESzn3GRBdRtME9MZ6ix)

![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

* Carregado - Filtro responsável por exibir as notas que ainda não foram carregadas para a nota fiscal.
* Importado - Filtro responsável por exibir somente as notas que foram importadas manualmente para o sistema.
* Conferido - Filtra apenas notas conferidas.
* Manifestação NFe - Realiza um filtro nas notas para exibi-las pela situação da Manifestação da nota.
* Chave NFe - Informe uma chave NFe para encontrar uma determinada nota no sistema. **Disponível a partir da versão 3.17.0**
* Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

![](/files/rV8D50o90kUwz8kkd4e1) - Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma nota e clique neste botão para visualizar sua danfe. [Clique aqui e veja um exemplo.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/danfe_exemplo.pdf)

![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm) - Conferir (Teclas de atalho ALT+O). Veja detalhes da ferramenta em anexo 1 deste manual.

![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA) - Carregar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione uma ou mais notas e clique neste botão para carregar a nota fiscal de entrada. Veja mais detalhes na seção "Lançamento de Nota Fiscal Entrada" deste manual.

![](/files/9uG6JqsUo29VCzuwKNMz) - Manifestar NFe (Sem teclas de atalho). ![](/files/C8vSIMJZIyVSdcKEiQ9y)

* Ciência da Emissão - Evento opcional que pode ser utilizado pelo destinatário para declarar a ciência da existência da operação descrita na NF-e.
* Confirmação da Operação - Manifestação do destinatário confirmando a ocorrência da operação descrita na NF-e e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).
* Desconhecimento da Operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e não foi por ele solicitada.
* Operação não Realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada mas não se efetivou (para este manifesto ser transmitido, uma justificativa será exigida pelo sistema).

## **FILTROS E COLUNAS**

* Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
* Fornecedor - Campo que serve para identificar um fornecedor.
* Nº Nota - Informe o número de uma nota para consultar.
* Loja - Informe o número da loja que deseja consultar.
* Situação NFe - Informa a situação da nota fiscal no sistema.

![](/files/r2X12SglBhXS8fNgjMy5)

* Selecionar Todas - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
* Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
* Conferido - Exibe o ícone de conferência (![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm) caso a nota esteja conferida.
* Carregado - Exibe o ícone de carregado(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA) que informa se a nota já foi carregada.
* Importado - Exibe o ícone de importação (![](/files/Kc095XetORiWCZE9cNki) quando um XML foi importado manualmente para o sistema.
* Situação NFe - Exibe o ícone ![](/files/d4xVj6HvThe6Hi3juVEe) informando que a situação da nota na SEFAZ está Autorizada.
* Manifestação NFe - Exibe os ícones referentes a manifestações da nota fiscal na SEFAZ.
* Nº Nota - Exibe o número da nota fiscal.
* Fornecedor - Exibe o código do fornecedor.
* Razão Social - Exibe a razão social do fornecedor.
* Data Entrada - Data da entrada da nota no sistema.
* Eventos - Clique para visualizar todos os eventos referentes a NF-e. **Disponível a partir da versão 4.0**
* Data/Hora Recebimento - Exibe a data e hora do recebimento da nota fiscal. **Descontinuado partir da versão 4.0**
* Protocolo Recebimento - Protocolo da transação da nota perante a receita federal. **Descontinuado partir da versão 4.0**
* Natureza Operação - Campo que exibe a natureza da operação da nota fiscal de entrada.

## **LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL ENTRADA**

* Realize primeiramente os passos do anexo 1 desta página.
* Após a conferência da nota fiscal, selecione-a e clique no botão carregar(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA);

![](/files/Lr3XFguT2c3pg2N5REyg)

![](/files/o45aZX269UUv8DNlXNfR) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão para realizar a configuração da geração da nota. \*\*A partir da versão 3.17.5 \*\*

![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md)

![](/files/LxHcVBC2hWBjDOIBp4rd)

![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md)

* Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
* Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
* Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
* Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
* Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
* Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
* Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
* Tipo Nota - Informe qual será o tipo da nota que está realizando a entrada.
* Entrada/Despesa - Informe ao sistema se esta é uma nota de Entrada ou Despesas.
* Consultar Autenticidade - Deixe esta opção marcada caso queira consultar a autenticidade da nota junto ao SEFAZ.
* Clique em carregar e confirme.

***Nota: Se o Produto a ser lançado possuir no cadastro uma alíquota que tem o campo “Fund. GIA Créd. Outorgado” e “Cód. Ajuste Créd. Outorgado” diferente de nulo o ICMS desse Produto na Nota Fiscal será OUTRAS, independente do valor que veio no xml e independente do valor de ICMS Crédito da Alíquota do Produto.***

## **VÍDEO: MANIFESTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS**

Fique por dentro de todas as informações referente a manifestação de notas fiscais. Saiba tudo sobre o repositório de notas fiscais, as leis e obrigações os prazos para a manifestação, os tipos de manifestação existentes o novo NFCe, como lançar corretamente uma nota fiscal Pepsico e muito mais.

[![http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/videos/2.mp4](/files/gSDLqIWStMCTiJ7V6zz1)](https://github.com/vrsoftbr/VRMasterWiki/tree/main/pages/http-vrsoftware-dyndns-org-34000-wiki-arquivos-videos-2-mp4.md)

## **ANEXO 1: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL ENTRADA**

* Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada.
* Realize a consulta para encontrar a nota fiscal que deseja realizar o lançamento;
* Após encontrada, selecione a nota e clique no botão conferir(![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm);

![](/files/KX8ZfMVaWyWjrW7rYGDl)

* Consultar autenticidade - Caso esta opção esteja marcada o sistema irá realizar a consulta de autenticidade da nota fiscal pelo site da SEFAZ.
* Clique em conferir novamente, em seguida clique em sim.
* Neste momento pode ser que algumas divergências ocorram entre o sistema e o XML que está sendo conferido. Veja com detalhes no anexo 2 desta página.
* Clique em conferir em seguida clique em sim novamente para confirmar a conferência.

## **ANEXO 2: DIVERGÊNCIAS DE IMPORTAÇÃO**

As divergências de importação é um alerta do aplicativo para informar possíveis divergências entre o XML e o cadastro do sistema.

* Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada;
* Pesquise e selecione a nota que foi importada;
* Confira a nota clicando no botão conferir (![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm)) e em seguida clique no botão carregar (![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA);

![](/files/4Z5IzFrY23ZV3tQCfHgH)

**Botão Atualizar(**![](/files/bs4qpHK5ovulA9gU9Ec6) **disponível a partir da versão 3.16.1** **Campo "Natureza Operação" disponível a partir da versão 3.16.1** **A partir da versão 3.16.4 as divergências em CEST só aparecerão em vermelho caso o produto seja SUBSTITUÍDO.**

* Clique no botão visualizar (![](/files/rV8D50o90kUwz8kkd4e1) para exibir as divergências existentes entre o cadastro do sistema e o XML da nota.

![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista de divergências. [Clique aqui para visualizar um exemplo de impressão de divergência.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/repositorio/nfe/entrada/divergencia.pdf) **A partir da versão 3.16.1o campo Natureza Operação será exibido no cabeçalho do relatório.**

![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md)

* Caso o CFOP não for encontrado no tipo de nota entrada escolhido, o sistema abrirá uma tela para informar o CFOP de entrada correspondente.

![](/files/WeigLAAnjnD6ksCbcIhN)

**Disponível a partir da versão 3.16.4**

## **ANEXO 3: LEITURA DO XML**

Ao realizar uma importação XML é realizada uma série de verificações pelo sistema. Caso o sistema não encontre o Código de Barras do produto cadastrado ele irá realizar uma verificação para ver se encontra o código externo. Caso não encontre será necessário inserir o código para realizar a importação, sendo assim devemos realizar o cadastro de código externo exatamente como está vindo no XML, exemplo: Se o produto tem o seguinte código externo: 0001234 o cadastro do código deve conter os "000" a esquerda igualmente como veio na nota.

## **ANEXO 4 IMPORTAÇÃO XML ATRAVÉS DA CHAVE DE ACESSO**

**Disponível a partir da versão 3.21.X**

O processo de importação de XML através de uma chave de acesso, permite ao interessado consultar pontualmente uma NF-e. A chave informada deve ser válida, existir no Ambiente Nacional e estar vinculada ao interessado como destinatário, transportador ou terceiro. Caso a consulta seja realizada pelo destinatário o Ambiente Nacional irá verificar a existência de sua manifestação (“Ciência da Operação”, “Operação não Realizada” ou “Confirmação de Operação”). Em caso da existência da manifestação do destinatário a NF-e será retornada para o destinatário.

Para realizar a importação de um XML através da chave de acesso, clique no botão "Importar" ![](/files/IIFaiFtObcCrGvaeCBBY), e nas opções apresentadas clique em "SEFAZ".

![](/files/B1cfBfVq1AIFvkKVwBMs)

Será apresentada a seguinte tela.

![](/files/h1FW2Agx4HCBthTILHQe)

Informe a chave e clique no botão "Importar" ![](/files/IIFaiFtObcCrGvaeCBBY), o sistema irá realizar a manifestação de “Ciência da Operação” e em seguida irá realizar a consulta da NF-e no Ambiente Nacional, e caso a NF-e seja retornada, o sistema irá salva-la no repositório para que seja feito o processo de entrada de Nota Fiscal.

***Nota: Necessário licença do VRGerenciadorXML.***


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